宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2024年度部门决算公开
| 索引号: | 100002/20251119-00001 | 公开目录: | 公开 | 发布日期: | 2025-11-19 |
| 主题词: | 决算 | 发布机构: | 宁洱县政府办公室 | 发文字号: |
监督索引号53082100743701000
宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室的主要职责是:
1.承办市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作,县政府向市政府和县委报告、请示的拟稿和审核工作,以及市委、市政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。
2.负责县政府会议的筹备组织工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
3.协助县政府领导组织起草和审核县政府、县政府办公室印发的公文。
4.研究各乡(镇)县人民政府和县直部门、单位请示县政府的事项,提出办理意见,报县政府领导审批。
5.根据县政府领导指示,对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报县政府领导决定。
6.督促检查各乡(镇)人民政府和县政府各部门对市、县政府公文、会议决定事项及市、县政府领导有关指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导报告。
7.负责县政府政务值班工作,及时向县政府领导和市政府报告重要紧急情况,传达和督促落实县政府领导和上级领导指示,协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件。
8.根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
9.督促检查、协调指导全县政府系统人大代表建议和政协提案办理工作,承办交由县政府或县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。
10.负责全县政务信息工作,及时向各部门及县政府领导提供信息服务。
11.指导全县机关事务管理工作,负责全县公务用车管理、公共机构节能,县级党政机关房地产管理等工作。
12.负责全县政府信息和政务公开工作,指导监督、协调推进政府信息和政务公开工作。
13.负责县政府法律顾问工作和县政府规范性文件合法性审查等工作。
14.完成中共宁洱哈尼族彝族自治县委、宁洱哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置9个内设机构,包括:文秘科、信息科、机要文书科、政府督查室、规范性文件科(政府法律顾问室)、行政科、综合科、值班室、政府信息与政务公开办公室。所属单位1个,即:宁洱哈尼族彝族自治县电子政务网络管理中心(非独立核算、非独立批复单位)。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个,即:宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。原因是所属单位宁洱哈尼族彝族自治县电子政务网络管理中心,为非独立核算、非独立批复单位。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的:公务员27人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人8人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人(离休0人,退休24人)。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)坚持固本强基、砥砺奋进,在紧跟看齐中提升政治能力
一是突出政治引领。县政府办班子始终坚持把政治建设摆在突出位置,带头学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神,全面落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府决策部署,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。以党纪学习教育为契机,推动党的纪律建设全面加强,紧扣“六项纪律”逐条学习、深入研讨、对照检查,切实做到知纪、明纪、守纪。巩固好主题教育成果,常态化开展违规借贷、违规经商、涉赌等问题自检自查,截至目前无干部职工违纪违法问题发生。二是落实主体责任。严格执行“一岗双责”制度,将全面从严治党主体责任与业务工作同部署、同落实,研究制定了党风廉政建设和反腐败工作任务分解方案、廉政风险防控清单,严格落实中央八项规定及其实施细则精神和县委具体规定,规范公务出差、公务接待、公车管理、政府采购等行为,确保制度执行规范。坚持民主集中制,召开办公室党组会议集体讨论“三重一大”事项13次。认真贯彻落实意识形态工作责任制,明确专人负责政府网站网络舆情协调应对工作,采购政府门户网站数字安全认证国际证书、国密证书使用权,确保网站运行安全。每月会同公安、工信等部门对海外利益安全领域进行风险研判,对境外人员开展预警提醒,有效保障海外利益安全。常态化开展保密提醒,定期对干部职工电脑进行涉密信息检查,未发生泄密事件。三是在争优创先上树起标杆。通过抓思想教育、抓作风建设、抓职能职责、抓基层建设、抓工作纪律,引导党员干部在“三服务”工作中打头阵、当先锋、作表率。2024县政府办被普洱市委党的建设工作领导小组表彰为“普洱市模范机关创建示范单位”,政府值班工作连续四个季度获市政府办通报表扬,政务信息工作排名全市各县(区)第3名。
(二)坚持围绕中心,统筹兼顾,在站位全局中提升服务保障水平
一是参谋辅政精准发力。持续改进文风会风,强化会议准备、会务服务流程、议题科学安排机制,构建起整体会务工作闭环。筹办政府常务会17次,政府党组会19次,政府党组理论学习中心组8次,财税、科教文卫等工作会议22次,参加上级会议225次。制发县政府、县政府办公室文件98件,批复、函等其他文件628件,整理立卷归档文书1314件。突出“重要思路、重点工作、重要成果、重要经验、重点问题”,不断提高政务信息水平,按时完成国办、省市各级各类约稿223个,累计得分1835分,超额完成市政府办下达的全年政务信息考核分值600分。二是综合协调周密高效。政府办班子充分发挥协调职能,主动加强对重点项目、重大活动、重要工作的综合协调调度,确保县政府各项决策部署落地落实。统筹主办国家、省、市级重大调研活动90余场次,完成重大接待任务40余场次。在推进产业园区建设、“千万工程”经验示范点打造、民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领工程等重点工作中充分发挥综合协调作用,最大限度调动各方积极性、主动性和创造性。三是事务服务规范优质。政府办班子高度重视应急值守工作,对县政府总值班室和全县9个乡镇值班室进行全面完善提升,推动了值班工作规范化、标准化建设。严格执行24小时值班制度,强化对全县值班人员培训指导和值班情况抽查,全面形成了统一研判、指挥、调度、应对各类突发事件的应急联动处置体系,2024年上报值班信息25期。
(三)坚持落实决策,强化执行,在担当作为中提升中心工作质效
一是督查督办有力有效。聚焦重大项目、重点工作,扎实开展督查督办。2024下发督查通知19份、编发政务督查通报17期,政务督查专报4期,落实市县领导批示件7件,分解省政府十件惠民实事涉及宁洱事项9项、市政府工作重点任务107件,县政府工作重点任务66件,将2件市政协提案、85件县人大代表建议和91件县政协提案分解落实到责任部门和相关乡镇,办复率为100%。开展系列三年行动计划、清廉宁洱建设专项行动、学习运用“千万工程”经验、国务院“互联网+督查”平台留言事项以及省政府重点督办事项等重点领域督查督办工作,确保上级党委政府政令畅通,各项决策部署落实落地。二是政务公开提质提优。聚焦重点领域推进政府信息公开,不断提升政府工作透明度,通过县政府门户网站及政府系统政务新媒体主动公开各类政府文件、信息8702条,修改错敏信息6280条。认真做好12435政务服务热线受理,督促相关部门第一时间进行回应和答复,全面提升了政府形象和政府公信力。三是依法行政走深走实。政府办班子认真抓好法治政府建设,统筹政府法律顾问对2024年重点工作事项进行梳理,筛选出具有基础性、全局性和影响面广的11项决策事项,编制形成《宁洱哈尼族彝族自治县人民政府2024年度重大行政决策清单目录》。制定了《宁洱县政府办领导干部应知应会党内法规和法律法规学习实施方案》,明确了领导干部学法清单。以“4·15”全民国家安全教育日、“5·15”政务公开日、“12·4”国家宪法日等为契机开展集中宣传4次,共发放国家安全、保密、政务服务等相关知识宣传材料1000余份,全面提升广大干部群众尊法、学法、守法、用法意识。四是认真抓好统战工作。县政府办班子高度重视统战暨铸牢中华民族共同体意识工作,会同县民宗等部门草拟制定了《宁洱哈尼族彝族自治县2024年创建新一轮全国民族团结进步示范县工作推进方案》《宁洱县深入开展创建新一轮全国民族团结进步示范县“十进”活动实施方案》等文件,为全国民族团结进步示范县创建提供坚强的服务保障作用。全力服务保障国际·宁洱普洱茶(贡茶)开采节、彝族火把节等系列节庆活动开展,会同县气象局、县茶特发展中心开展2024年“三八”国际妇女节纪念活动暨“中华民族一家亲”民族团结活动1次,建立与老挝南塔县互访机制,统筹开展民间对外交往,积极对外宣传推介宁洱民族团结文化、茶马文化,进一步增进了国际文化认同。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2024年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表。
宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有相关支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2024年度收入合计8055694.81元。其中:财政拨款收入8055694.81元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少491659.72元,下降5.75%。其中:财政拨款收入减少491659.72元,下降5.75%;主要原因工资福利支出减少,导致财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2024年度支出合计8055694.81元。其中:基本支出6610481.62元,占总支出的82.06%;项目支出1445213.19元,占总支出的17.94%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少491659.72。其中:基本支出减少565224.29元,下降7.88%;项目支出增加73564.57元,增长5.36%,主要原因是工资福利支出减少,导致基本支出减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6610481.62元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5389060.74元,占基本支出的81.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费420607.48元,占基本支出的6.36%;对个人和家庭补助800813.40元,占基本支出的12.12%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1445213.19元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.工作经费项目经费480864.44元,主要用于保障机关履行职责,完成年初各项工作任务而发生的各项经济业务,包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等费用。
2.电子政务协同OA专项资金项目经费240000.00元,主要用于完成全年系统服务工作,保障全县电子政务OA专线正常运行而发生的维修维护费用。
3.政府门户网站维保专项资金项目经费87500.00元,主要用于保障政府门户网站正常运行而发生的维修维护费用。
4.政务视频会议系统SMC3.0租赁资金项目经费187600.00元,主要用于保障全县市、县、乡三级会议、视频接访和联合接访正常运行,政务视频3.0会议系统正常使用而发生的电路租赁费用。
5.残疾人就业保障金项目经费70588.75元,主要用于为保障残疾人权益,向税务机关缴纳的残疾人就业保障金。
6.全县高清视频会议系统专项资金项目经费179660.00元,主要用于保障全县省市县乡四级会议、视频接访和联合接访正常运行,高清视频2.0会议系统正常使用而发生的维修维护费用。
7.全县视频会议专项资金项目经费160000.00元,主要用于保障全县省市县三级会议、视频接访和联合接访正常运行,视频1.0会议系统正常使用而发生的维修维护费用。
8.春节活动经费项目经费39000.00元,主要用于慰问春节期间坚守岗位的单位而发生的对个人和家庭补助费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8055694.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少491659.72元,下降5.75%,完成年初预算的90.46%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出5993234.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.40%,完成年初预算的85.14%。主要用于工资福利支出4132964.00元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;商品和服务支出1821270.67元,包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助39000.00元,包括其他对个人和家庭的补助。造成预决算差异的主要原因是工资福利支出减少,商品和服务支出减少。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1533712.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.04%。完成年初预算的111.06%。主要用于退休人员统筹外退休待遇和退休人员公用经费775163.40元,基本养老保险缴费608713.12元,失业保险缴费2919.00元,死亡抚恤31200.00元,城镇公益性岗位就业补助115455.55元;造成预决算差异的主要原因是职工基本养老保险、职业年金基数正常调整,城镇公益性岗位就业补助增加。
9.卫生健康(类)支出528747.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。完成年初预算的109.04%。主要用于基本医疗保险缴费322804.20元,公务员医疗补助缴费161215.00元,大病医疗保险缴费和工伤保险缴费44728.75元;造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为190000.00元,决算为90472.06元,完成年初预算的47.62%;支出决算较上年增加2689.86元,增长3.06%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元,决算为65136.06元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.00%,完成年初预算的72.37%;公务接待费支出年初预算为100000.00元,决算为25336.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.00%,完成年初预算的25.34%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加18606.86元,增长39.99%;公务接待费支出决算较上年减少15917.00元,下降38.58%;具体是国内接待费支出决算25336.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少15917.00元,下降38.58%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190000.00元,支出决算为90472.06元,完成年初预算的47.62%,支出决算较上年增加2689.86元,增长3.06%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元,决算为65136.06元,完成年初预算的72.37%;公务接待费支出年初预算为100000.00元,决算为25336.00元,完成年初预算的25.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过“紧日子”的要求,严格压缩“三公”经费的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加18606.86元,增长39.99%;公务接待费支出决算较上年减少15917.00元,下降38.58%,具体是国内接待费支出决算25336.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少15917.00元,下降38.58%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过“紧日子”的要求,严格压缩“三公”经费的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研、视察、参加会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待51批次(其中:外事接待0批次),接待人次507人(其中:外事接待人次0人)。主要用于辖区外的单位到我县开展调研、考察学习、招商引资发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
2024年宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室2024年机关运行经费支出420607.48元,比上年增加6459.89元,增长1.56%,主要原因是商品和服务支出的办公费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转而发生的办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室资产总额20474003.22元,其中,流动资产103696.98元,固定资产20331192.37元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产39113.87元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少367056.16元,其中固定资产减少422575.87元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额306072.12元,其中:政府采购货物支出142640.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出163432.12元。授予中小企业合同金额144840.00元,其中:授予小微企业合同金额2200.00元。
2024年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表
(二)部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表
(三)项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表
五、其他重要事项情况说明
2024年宁洱哈尼族彝族自治县人民政府办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。
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