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宁洱哈尼族彝族自治县统计局2026年预算公开


第一部分 宁洱哈尼族彝族自治县统计局2026年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分宁洱哈尼族彝族自治县统计局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表












宁洱哈尼族彝族自治县统计局2026年

部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.组织、指导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;宣传、贯彻执行国家和省有关统计工作的法律、法规、政策,并对执行情况进行监督检查;负责统计执法检查工作,受理统计违法举报,依法查处相关统计违法行为。

2贯彻执行国民经济核算体系和统计指标体系;贯彻落实上级统计制度改革规划、方案和基本统计报表制度;建立健全统计数据质量审核和监督机制,开展对重要数据的审核、核查;指导部门统计工作。

3.根据国家和省重大国情、国力普查调查方案,贯彻落实好实施方案;会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查;按照国家和省统计方法制度的要求,组织指导全县统计调查对象的网上直报工作和统计调查单位的名录库建设。

4.汇总和整理全县基本统计资料。对全县国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、监测和监督,向县委、县政府及有关部门、社会各界提供统计信息服务和咨询建议。

5.统一管理、公布全县基本统计资料;定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.建立健全和管理全县统计信息自动化系统、统计数据库系统;统一管理各乡(镇)计算机统计网络。

7.指导全县统计基层基础建设和统计队伍建设。组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

8.完成中共宁洱哈尼族彝族自治县委、宁洱哈尼族彝族自治县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

宁洱哈尼族彝族自治县统计局设4个内设机构:包括办公室、统计执法和法规职教股、业务股、县域经济发展统计监测股。所属单位1个,即宁洱哈尼族彝族自治县地方统计调查队。

(三)重点工作概述

1.深化党建引领,锻造过硬队伍

一是强化政治建设。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于统计工作的重要讲话和指示批示精神,巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果,开展集中学习不少于20次,专题研讨不少于4次。二是压实党建责任。制定2026年度党建工作要点,严格落实“三会一课”、组织生活会等制度,开展特色主题党日活动12次,推动党建与统计业务、产业工人改革工作深度融合。三是加强队伍建设。持续实施统计干部能力提升工程,开展业务培训、专业知识竞赛等活动不少于10次,鼓励和倡导干部提升综合素养,积极参加统计执法和专业技术考试。规范村级统计工作流程,认真执行村级统计人员备案制度。

2.聚焦数据质量,筑牢统计生命线

一是严格数据全流程管控。完善数据采集、审核、评估、报送全流程管理制度,建立重点指标异常波动预警机制,配合上级统计部门开展数据质量核查,整改率达100%。二是强化源头数据管理。聚焦企业报表填报、乡镇数据汇总等关键环节,面向企业开展政策解读、报表填报等培训不少于8场,开展源头数据检查不少于60家次。

3.提升服务效能,当好决策参谋

一是强化经济运行监测预警。优化“周监测、月分析、季研判”机制,针对经济运行中的苗头性、倾向性问题,及时撰写预警分析报告,全年报送专题预警信息不少于12篇。二是深化统计分析研究。围绕县域经济高质量发展、产业结构优化、乡村振兴等重点课题,开展深度调研不少于6次,撰写高质量统计分析报告不少于60篇。三是优化普查调查方式。扎实推进第四次全国农业普查前期筹备工作,完成预算编制、方案制定、宣传动员、单位清查等任务,组建普查队伍,开展业务培训,推广线上填报、遥感监测等技术应用,提高普查调查效率和数据质量。

4.坚持依法治统,规范统计秩序

一是加大普法宣传力度。开展“统计法进万家”活动,全年开展普法宣传活动不少于6场,发放宣传资料不少于1000份。将统计法学习纳入领导干部培训内容,开展领导干部统计法治专题培训不少于1次。二是强化统计执法力度。坚持依法行政、依法治统,扎实开展“双随机、一公开”执法检查不少于10家次,推动统计监督与纪检监督及其他监督协同贯通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:行政编制9人,事业编制10人,工勤人员编制0人。在职实有17人,其中:行政人员8人,事业人员8人,工勤人员1人,与上年相比增加2人,原因为新调入人员1名,新考入1人员1名,其中行政人员增加2人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3776866.94元,其中:一般公共预算3729284.60元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入47582.34元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加1018632.21元,增长36.93%,增加主要原因一是人员增加2人、调整工资标准、人员经费增加;二是2026年开展第四次全国农业普查清查工作,相应项目经费增加500000.00元;三是2026年开展第四次全国农业普查清查工作,上级拨入经费增加,故单位资金增加20000.00元。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3729284.60元,其中:本年收入3729284.60元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3729284.60元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加982041.56元,增长35.60%,增加主要原因一是人员增加2人、调整工资标准、人员经费增加;二是2026年开展第四次全国农业普查清查工作,相应项目经费增加500000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3776866.94元。财政拨款安排支出3729284.60元,其中:基本支出2944408.60元,与上年对比增加486541.56元,增长19.80%,增加主要原因是人员增加2人、调整工资标准、人员经费增加;项目支出7848760.00元,与上年对比增加495500.00元,增长171.23%,2026年开展第四次全国农业普查清查工作,相应项目经费增加。单位资金支出47582.34元,与上年对比增加36590.65元,增长332.89%,增长的原因为2026年开展第四次全国农业普查清查工作,上级拨入经费增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201(类)05(款)01(项),2026年预算数为2244661.00元,其中:基本支出2057361.00元,主要用于:工资福利、商品和服务支出中的办公费、其他交通费、其他商品和服务支出等;项目支出187300.00元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、公务接待费、其他交通费等支出、对个人及家庭补助和统计日常调查工作的支出。与上年对比增加315293元,增长16.34%,增加主要原因为2026年人员经费增加;

2.201(类)05(款)02(项),2026年预算数为23094.84元,其中:基本支出0元,项目支出0元,其他支出23094.84元,主要用于:商品和服务支出中的办公费、印刷费、培训费、维修费支出。与上年对比增加1094.84元,增长4.98%,增长的主要原因是增加上年结余经费;

3.201(类)05(款)07(项),2026年预算数为542745.50元,其中:基本支出0元,项目支出520000.00,其他支出22745.50元,主要用于开展第五次全国经济普查资料开发支出,较上年增加522746.5元,增长2613.73%,增长的主要原因为二是2026年开展第四次全国农业普查清查工作,相应经费增加;

4.208(类)05(款)01(项),2026年预算数为229392.00元其中:基本支出229392.00元,项目支出0元,主要用于离休人员工资、退休人员退休费统筹外单位发放部分和离退休人员公务费支出。较上年增加50元,增长0.02%,增长的原因为退休人员公用经费增加;

5.208(类)05(款)05(项),2026年预算数为264048.16元,其中:基本支出264048.16元,项目支出0元,主要用于在职人员基本养老保险缴费单位部分。较上年增加46804.64元,增长21.54%。增长的主要原因为人员增加2人,基本养老保险缴费支出增加;

6.208(类)99(款)99(项),2026年预算数为5084.00元,其中:基本支出5084.00元,项目支出0元,主要用于:单位失业保险支出。较上年增加444.00元,增长9.57%。增长的主要原因是人员增加2人,单位失业保险支出增加;

7.210(类)11(款)01(项),2026年预算数为76134.25元,其中:基本支出76134.25元,项目支出0元,主要用于行政编制人员基本医疗保险缴费支出。较上年增加18957.38元,增长33.16%。增长的主要原因人员增加2人,医疗保险支出增加;

8.210(类)11(款)02(项),2026年预算数为59658.44元,其中:基本支出59658.44元,项目支出0元,主要用于:事业编制人员医疗保险基本支出。较上年增加5341.48元,增长9.83%。增长的原因是在职人员增加2人,单位医疗支出增加;

9.210(类)11(款)03(项),2026年预算数为61358.83元,其中:基本支出61358.83元,项目支出0元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。较上年增加11268.13元,增长22.50%。增长的主要原因是缴费基数调整,人员经费增加;

10.210(类)11(款)99(项),2026年预算数为11580.60元,其中:基本支出11580.60元,项目支出0元,主要用于工伤和生育保险缴费支出。较上年减少3894.95元,下降25.17%。下降主要原因为工伤和大病医疗保险缴费支出减少;

11.201(类)05(款)99(项),2026年预算数为1742.00元,其中:基本支出0元,项目支出0元,其他支出1742.00元,主要用于:主要用于统计数据调查及相关培训工作支出。较上年减少9249.69元,下降84.15%,下降的原因为支付往年结转资金;

12.221(类)02(款)01(项)2026年预算数为179791.32元,其中:基本支出179791.32元,项目支出0元,主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。较上年增加32201.88元,增长21.82%,增加原因为在职人员住房公积金缴费增加。

13.215(类)99(款)99(项)2026年预算数为77576.00元(其中:基本支出0元,项目支出77576.00元),主要用于信创项目支出。比上年增加77576.00元,增长100%。增加主要原因为信创项目支出增加。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301(类)01(款)基本工资2026年预算数为757020.00元。其中:基本支出757020.00元,项目支出0元;

2.301(类)02(款)津贴补贴2026年预算数为491676.00元。其中:基本支出491676.00元,项目支出0元;

3.301(类)03(款)奖金2026年预算数为17552.00元。其中:基本支出175525.00元,项目支出0元;

4.301(类)07(款)绩效工资2026年预算数为509340.00元。其中:基本支出509340.00元,项目支出0元

5.301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费2026年预算数为264048.16元。其中:基本支出264048.16元,项目支出0元;

6.301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费2026年预算数为135792.69元。其中:基本支出135792.69元,项目支出0元;

7.301(类)11(款)公务员医疗补助缴费2026年预算数为61358.83元。其中:基本支出61358.83元,项目支出0元;

8.301(类)12(款)其他社会保障缴费2026年预算数为16664.60元。其中:基本支出16664.60元,项目支出0元;

9.301(类)13(款)住房公积金2026年预算数为179791.32元。其中:基本支出179791.32元,项目支出0元;

10.302(类)01(款)办公费2026年预算数为94930.84元。其中:基本支出12000元,项目支出82930.84元;

11.302(类)02(款)印刷费2026年预算数为65500.00元;其中:基本支出3000.00元,项目支出62500.00元;

12.302(类)07(款)邮电费2026年预算数为4000.00元。其中:基本支出1000.00元,项目支出3000.00元;

13.302(类)11(款)差旅费2026年预算数为24200.00元。其中:基本支出2000.00元,项目支出22200.00元;

14.302(类)13(款)维修(护)费2026年预算数为20000.00元。其中:基本支出0元,项目支出20000.00元;

15.302(类)16(款)培训费2026年预算数为97745.50元。其中:基本支出3000.00元,项目支出94745.50元;

16.302(类)17(款)公务接待费2026年预算数为15000.00元。其中:基本支出4000.00元,项目支出11000.00元;

17.302(类)31(款)公车运行维护费2025年预算数为35000.00元。其中:基本支出14000.00元,项目支出21000.00元;

18.302(类)39(款)其他交通费用2026年预算数为91542.00元。其中:基本支出81800.00元,项目支出9742.00元;

19.302(类)99(款)其他商品和服务支出2026年预算数为10800.00元。其中:基本支出4800.00元,项目支出6000.00元;

20.303(类)02(款)退休费2026年预算数为227592.00元。其中:基本支出227592.00元,项目支出0元;

21.303(类)05(款)生活补助2026年预算数为106800.00元。其中:基本支出0元,项目支出106800.00元;

22.303(类)99(款)其他对个人和家庭的补助2026年预算数为301164.00元。其中:基本支出0元,项目支出301164.00元;

23.309(类)02(款)办公设备购置2026年预算数为77576.00元。其中:基本支出0元,项目支出77576.00元;

24.310(类)02(款)办公设备购置2026年预算数为5600.00元。其中:基本支出0元,项目支出5600.00元;

25.310(类)07(款)信息网络及软件购置更新2026年预算数为8200.00元。其中:基本支出0元,项目支出8200.00元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

宁洱哈尼族彝族自治县统计局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

宁洱哈尼族彝族自治县统计局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

宁洱哈尼族彝族自治县统计局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额39300.00元,其中:政府采购货物预算29300.00元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县统计局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元,较上年增加28000.00元,增长降127.22%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

宁洱哈尼族彝族自治县统计局2026年因公出国(境)费预算为0元,与上年0元保持一致,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

宁洱哈尼族彝族自治县统计局2026年公务接待费预算为15000.00元,较上年增加5000.00元,增长50%,国内公务接待批次为300次,共计接待300人次。增加的主要原因是2026年开展第四次全国农业普查清查工作、云南第四次全国农业普查省级试点工作、普洱市第四次全国农业普查市级试点工作。

(三)公务用车购置及运行维护费

宁洱哈尼族彝族自治县统计局2026年公务用车购置及运行维护费为35000.00元,较上年增加23000.00元,增长191.67%。其中:公务用车购置费0元,与上年0元保持一致;公务用车运行维护费35000.00元,较上年增加23000.00元,增长191.67%。增加的主要原因是2026年开展第四次全国农业普查清查工作、云南第四次全国农业普查省级试点工作、普洱市第四次全国农业普查市级试点工作。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省统计局2026年重点项目为宁洱县第四次全国农业普查经费项目,经费预算500000.00元。作为四农普实施的开局之年,预算年度目标聚焦于夯实基础、启动试点,为后续全面普查筑牢根基。一是完成云南省第四次全国农业普查综合试点工作。系统梳理了在组织协调、数据采集、技术应用、群众工作等各环节暴露出的问题,并积极探索解决方案。二是推进普查队伍组建与培训,完成县级普查机构骨干人员培训,指导乡镇组建普查指导员和普查员队伍,制定培训计划,确保普查人员熟悉指标含义和操作流程。四是启动宣传动员工作,通过广播电视、乡村公告栏、新媒体等渠道开展普查宣传,提高农民群众和农业经营主体的知晓率与配合度,为普查工作营造良好氛围。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县统计局2026年机关运行经费安排123800元,与上年对比增加22000元,增长21.61%,增加主要原因为人员增加2人,机关运行经费增加。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

宁洱哈尼族彝族自治县统计局2026年委托业务费安排0元,与上年0元保持一致。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,宁洱哈尼族彝族自治县统计局资产总额149492.98元,其中,流动资产8356.10元,固定资产135341.31元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产5795.57元,其他资0元。与上年相比,本年资产总额减少28889.63元,其中固定资产减少24430.75元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。





附件【宁洱哈尼族彝族自治县统计局预算公开表.xlsx